各位前辈好,第一次发文,因为在版上&网络上爬文后还是有很多不理解之处,还请各位前
辈帮忙下面可能是很基本的问题...> <
有一票货件从台湾出口到大陆客户端,但给大陆保税进口的INVOICE上key错了↓
实际出货为:
A料 10K
B料 10K
INVOICE上则key成:
A料 20K
B料 X (因为两颗料单价相同,数量也都10K,所以重复了A料,没有key到B料)
客户进口后入料时发现实际出货与报关资料不符,针对报错部分打算采取以下做法:
1. 报错料号(无实物) => 多报的A料*10K需补税(关税 + 17%增值税)
2. 未报关料号(有实物) => B料*10K入非保税仓
客户告知因已经报关,无法请海关更改报单,所以只能以补税处理。
且说明大陆只要进口,都要付增值税,所以虽然A料多出来的10K实际上不存在,但因文件
上存在,海关那边存在着这10K,因此客户有付给海关增值税的部分,就需要charge我们
。
但想请问各位前辈,有没有什么方法可和客户谈,能否不付到17%这么多呢?
或者是否有任何可能性是我们可以不付这17%增值税的部分呢?(仅补关税)
麻烦各位前辈了!非常谢谢!!QQ